11月13日,集團(tuán)公司審計部赴司屬交投國際貿(mào)易有限責(zé)任公司開展內(nèi)部審計,并組織召開審計見面會。集團(tuán)審計部、國貿(mào)公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員及藍(lán)天事務(wù)所參加會議。
會上,交投國貿(mào)公司總經(jīng)理李春雨介紹了公司成立和發(fā)展歷史、組織架構(gòu)及人員配備、貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊、市場行情、業(yè)務(wù)拓展、上下游及供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況。
隨后,審計部介紹了此次審計的時間安排、審計范圍及審計內(nèi)容,宣讀了審計“四嚴(yán)禁”和“八不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律和要求,并指出,內(nèi)部審計是健全公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要途徑,希望通過此次審計能促推子公司規(guī)范化經(jīng)營、科學(xué)化管理,提升經(jīng)營效益,加強(qiáng)風(fēng)險防范能力,也希望交投國貿(mào)公司能積極配合此次審計工作,確保審計順利進(jìn)行。
交投國貿(mào)公司表示,將堅決配合此次審計工作,積極與審計組對接,嚴(yán)格按照審計組的要求提供各項資料,確保內(nèi)部審計工作順利完成,助推公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。